齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 你是说交所得税的分录吗
对的对的
是补交以前年度的所得税分录对吧 用以前年度损益调整 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
企业所得税汇缴完以后分录怎么写?
老师您好,我们单位企业所得税汇算清缴完之后要交7000元,分录得怎么写?
汇缴以后退企业所得税的分录怎么写
汇缴之后收到企业所得税退库怎么写分录
汇算清缴后,因调整,交的企业所得税的分录怎么写?
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本年申报上年所得税会计分录
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企业所得税汇算清缴分录怎么做
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小规模开专票是1%税率吗
这个题 3 题计算企业所得税为啥不减那个 80
请问销售不锈钢筷子被消费者投诉到工商局,说不锈钢没有生产日期怎么处理?
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对的对的
是补交以前年度的所得税分录对吧 用以前年度损益调整 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款