对的 2.从发放开始计算
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
请问一下办公人员她以2019年9月—2月统计发了6个月,又以3月—4月发了两个月,以此类推,(而且这9月份是签订合同时间)请问这样计算行吗?
也可以的 计算正确就行了
比如9月15日签订合同,办公人员统计的已发时间也是从2019年9月份开始到2020年2月,共计6个月,这个有问题吗
这个没有问题的哦
这样计算真没问题吗?
就是按照实际参与研发的时间
老师,请问什么是实际参与研发的时间?
就是参与研发的工时