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6月做的借:管理费用 贷:应付职工薪酬。7月发现此笔账做错了,应该计入主营业务成本 贷应付。7月应该怎么调整呢

2021-07-21 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 15:33

你好,借:管理费用负数  贷:应付职工薪酬。 负数 借主营业务成本,贷应付

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快账用户5008 追问 2021-07-21 16:06

批量采购的办公桌总共20800元,共8台,每台2600元。需要入固定资产吗

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齐红老师 解答 2021-07-21 16:12

你好这个可以直接做周转材料低值易耗品过下之后转费用 可以不用做固定资产

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你好,借:管理费用负数  贷:应付职工薪酬。 负数 借主营业务成本,贷应付
2021-07-21
同学,你好 借库存现金 贷应付账款 摘要备注调整6月某号凭证 写一份说明签字后作为附件
2021-08-20
同学你好 现在 借,应付职工薪酬1000 贷,应付职工薪酬1000
2022-03-09
同学,您好,直接借管理费用-376 贷应付职工薪酬-376.摘要写调整哪个凭证
2020-10-22
您好,那您更正即可,也影响损益?
2023-09-20
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