你好,你们是物业公司吗?

老师您好 有个关于销账的问题 我们结转收入的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款了 借:银行存款 贷:应收账款 可是我们收款只有一张回单 那我怎么确认这张收款是哪个商品项目名称 出运批次等等付给我们的呢 我们付款销账是有付款申请单赴在后面能看到商品项目和出运批次等等 难道到款项的金额我们只能从辅助余额表里找应收帐款对应的金额 那金额也太多了 不是很难找吗 有什么好的方便的办法吗 老师
老师,收到一张老板报销的发票,给业主买的运动服套装,3000多,能入账吗?走什么科目?吉林省的
老师,我们是商贸企业,卖了苗木,卖的时候需要给人家运到栽种好,我们公司没那么多人,就把栽种的活外包给了一家做劳务的公司,现在收到了对方开的劳务费发票,怎么入账是直接管理费用-劳务费,还是走什么科目
老师,CIF价的保费和运费做账,借:应收账款贷:主营业务收入-外销,其他应付款-运费,保费,运费保费的明细科目是什么,这个款项应该是付给谁的?在报关单上能看到吗?是不是左下角的货代公司?能回来发票吗?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
公司给员工发工资用私户, 做账时应付职工薪酬还用计提吗
甲公司(国企)4月收县立中学{公司和县一中合资办)给公司捐助资金40万如何入账(公司投入200万资金,实际上是分红吗),甲公司收到的捐助资金用于县域内公益项目,做营业外收入可以吗?可要分解增值税等?
你好老师,我们的产品要卖到哈萨克斯坦,需要加什么税,一共加几种税
老师,身边出现争风头不对付的人怎么办
公司如何更改法人,电子税务局可以操作吗?
请问个体工商户可以交住房公积金吗
上个月出差没有报销住宿费,10月份开的住宿费发票,还可以报销吗
甲公司(国企)4月收县立中学给公司捐助资金40万如何入账,用于新城区老学校资产维护,做营业外收入可以吗?可要分解增值税等?
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做越亏
库存没有那么多,为什么欠供应商的钱越来越多,老板说越做做亏
不是,建筑行业
那你们说着业主是给甲方买的吗?借销售费用,招待费贷,银行存款。
好的明白了多谢老师
不用客气的,工作愉快。