好的,稍等现在就解答、
根据销货合同预收,恒通公司购b产品款1万元,已存银行
根据销户合同预收,恒通公司购b产品1万元,已存银行
老师好?补缴上年房产税,汇算清缴怎么填写
老师,专票认证时效是多久
耕地占用税的相关条例
生产型外贸企业,内销不含税30万,出口28445元人民币,其中25541元退税率13%,2904退税率9%,上期留底税183.94,进项税比较多,需要认证多少进项税
你好,老师,4月底公司购买了个财务软件,年费制的,一年1498,正常要摊销12个月,1498*12得出的数该算124.83还是保留三位小数好呢?最后摊出来的数对不上1498,该怎么做这笔分录才能对得上1498,摊销是从4月开始算还是5月算起呢?
老师报完增值税了,扣款没成功,我再找在哪交费就找不着了
个体户可以不办理税务落户吗
老师,您好!请问年度所得税申报,调增生产成本在哪调整?谢谢!
(1)固定资产折旧会税差异导致的是应纳税暂时性差异=50-30=20元,纳税调减20元 应纳税所得额=500-20=480元,应交所得税=480*0.25=120元 (2)会税差异导致固定资产期末余额高于计税基础,应该确认试验所得税负债。 确认递延所得税负债=20*0.25=5元