同学您好,可以,摘要没有具体的要求,能明白就可以
公司厂房装修,陆陆续续付款,装修也是装修好几个月的,其中付款后未收到发票,我是否可以,每次付款借:长期待摊费用,贷:银行存款,等工程装修完第二个月开始借:管理费用,贷:长期待摊费用,
你好..比如.3月份付的预付款..不知道具体事宜.. 摘要写的:预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 到7月份的时候收到了发票. 是装修租的厂房 摘要:厂房装修(收到发票、3-21) 借:长期待摊费用 贷:预付账款 收到发票的摘要可以吗
老师,请问一下房子专修,一万老板私人卡付款,一万对公付款,不同月份的,然后这个流水的分录,还有收到发票的分录是怎样的吖? 这个我不是很明白! 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
老师,请问,在1月付房租1年的2022,做了借预付款 贷银行,摘要写支付房租,到5月收到发票,摘要怎么写?分录写成,借长期待摊,贷预付,借制造费用—房租,贷长期待摊
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
好的..那预付款的账务这么作.可以吗
也是可以的,应该有二级明细的吧
你好..长期待摊费用后面还需要做什么账务处理
以后按月摊销,借管理费用等贷长期待摊费用
这个有规定是多少个月吗
没有具体到规定,您这是租的厂房吗
嗯嗯..对的
那可以按租期来摊销