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老师好,我想请教一下,这题为嘛是这样算的

老师好,我想请教一下,这题为嘛是这样算的
2021-07-23 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-23 09:26

你好,你是指  应付职工薪酬  金额的计算? 

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快账用户7877 追问 2021-07-23 09:27

是的,为什么是600*300+600*300*13%

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:28

你好,这里应付职工薪酬  金额=销售数量*销售单价*(1%2B增值税税率) 自产的产品用于职工福利,需要按视同销售确认销项税额 

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快账用户7877 追问 2021-07-23 09:29

好的明白了感谢老师(鲜花)

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齐红老师 解答 2021-07-23 09:31

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,你是指  应付职工薪酬  金额的计算? 
2021-07-23
同学,你好,资产减值损失形成递延所得税资产,存货跌价准备转回冲减递延所得税资产 (3720-720)*25%%2B540 是本期末递延所得税资产余额 因税率变化 上期以确认的余额重新计量,调整为540/15%*25%,差额就是本期发生额。
2021-09-09
题材发出来看一下,同学
2021-08-13
你好,同学。这个题是小规模纳税人,小规模纳税人没有进项的。
2021-10-07
你好,要是期初垫支了营运资本在项目结束时候是要收回的。你说的不这样算需要看具体是什么情况。
2022-04-20
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