同学你好 这个原分录负数红冲

作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师,什么意思呢?比如1月2月3月分别发货了10万20万30万,收款了5万10万30,收款里面有预付也有尾款,还有汇率差,我怎么区分对应到发货款呢?
一个单位只用一个往来科目 这个预收款发货之后确认收入冲减了 汇率差计入汇兑损益
我是只用了一个预收款的科目,这个收款是个长期累计的过程,就是不知道怎么对应的发货的货款,就像1月送货了一个10万,当月收到了5万,这个可以做冲减1月份的送货10万,那么2月又收到了10万,这个要怎么做呢?
可以的 一直用预收账款就行了
2月份收到的10万要怎么做呢
收到的十万开发票了吗
这个收到的十万,我不知道是不是预收款,不确定开了发票没有啊
那就先计入预收账款
可是1月份发了货的啊,也开了票了,1月收了5万,2月收了10万,我预收款做多少?
开发票开的什么金额
1月送货单额金额10万
那就这个做收入就行了 预收款是五万