齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个原分录负数红冲
老师,什么意思呢?比如1月2月3月分别发货了10万20万30万,收款了5万10万30,收款里面有预付也有尾款,还有汇率差,我怎么区分对应到发货款呢?
一个单位只用一个往来科目 这个预收款发货之后确认收入冲减了 汇率差计入汇兑损益
我是只用了一个预收款的科目,这个收款是个长期累计的过程,就是不知道怎么对应的发货的货款,就像1月送货了一个10万,当月收到了5万,这个可以做冲减1月份的送货10万,那么2月又收到了10万,这个要怎么做呢?
可以的 一直用预收账款就行了
2月份收到的10万要怎么做呢
收到的十万开发票了吗
这个收到的十万,我不知道是不是预收款,不确定开了发票没有啊
那就先计入预收账款
可是1月份发了货的啊,也开了票了,1月收了5万,2月收了10万,我预收款做多少?
开发票开的什么金额
1月送货单额金额10万
那就这个做收入就行了 预收款是五万
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老师,什么意思呢?比如1月2月3月分别发货了10万20万30万,收款了5万10万30,收款里面有预付也有尾款,还有汇率差,我怎么区分对应到发货款呢?
一个单位只用一个往来科目 这个预收款发货之后确认收入冲减了 汇率差计入汇兑损益
我是只用了一个预收款的科目,这个收款是个长期累计的过程,就是不知道怎么对应的发货的货款,就像1月送货了一个10万,当月收到了5万,这个可以做冲减1月份的送货10万,那么2月又收到了10万,这个要怎么做呢?
可以的 一直用预收账款就行了
2月份收到的10万要怎么做呢
收到的十万开发票了吗
这个收到的十万,我不知道是不是预收款,不确定开了发票没有啊
那就先计入预收账款
可是1月份发了货的啊,也开了票了,1月收了5万,2月收了10万,我预收款做多少?
开发票开的什么金额
1月送货单额金额10万
那就这个做收入就行了 预收款是五万