你好! 是的,你的理解很对 应该做分录: 借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,有个问题想咨询下,2016年公司借股东款27万元,是借记:银行存款 27万,贷记:其他应付款-XX 27万,在2019年的时候,我接手这个做账工作,领导意思是开业这么久,需要做点实收资本,然后叫我把这笔往来款转实收资本 ,我就做了这么一笔:借记:其他应付款 27万,贷记实收资本27万,怎样做是否不对?然后在19年5月的时候,有两笔股东往来款我也是做进了实收资本里面。回单上注明是借款。我看着学堂里老师说注明是借款的不能作为实收资本,注明投资款的才可以做为实收资本。请问我年末要怎样处理,是认缴制公司,而且缴足资本是很久之后,现在也不用做实收资本吧。
老师,请问下,我们发票都是代开的,增值税是当月预缴了的,那孕收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时, 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款吗 ,他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么? 还有像开发票没有税率的,没有超过30万,在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万,既有税率发票,又没有税率发票,这个又该怎样来申报?
你好,老师,我们这里幼儿园,是一个一个学期收一次学费的。借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万 然后财务说,可以做:借 :银行20万 贷:业务活动收入20万 这样就不用转了。我也想过这样做,但是觉得实际是收到一个学期的,如果这样做,万一幼儿园的小朋友有可能是税务局的亲戚过来读的,那不是很容易知道做假?你说是吧老师?你觉得怎样妥当点?
你好,老师,我们这里幼儿园,是一个一个学期收一次学费的。借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万 然后财务说,可以做:借 :银行20万 贷:业务活动收入20万 做收到三个月的学费 这样就不用转了。我也想过这样做,但是觉得实际是收到一个学期的,如果这样做,万一幼儿园的小朋友有可能是税务局的亲戚过来读的,那不是很容易知道做假?你说是吧老师?你觉得怎样妥当点?
老师你好,像这种一次性付了4年的租金每年5万也就是20万,但是跨年度可以均匀分摊,那么我们收到这20万做分录:是借银行存款20万,贷其他业务收入20万呢还是预收账款20万啊,或者说我这个分录根本没对的话,可否麻烦老师给一个收到这个20时候的正确分录,另外还有就是均匀分摊的时候又怎么做分录呢老师,感谢老师
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
这样做比较符合业务实际。