您好 请问单位符合小微企业标准么

当研发费加计扣除金额大于利润总额时, 比如 利润总额400万,加计扣除是500万, 1、 所以 本期的所得税费用怎么算? 2, 已预交的60万的企业所得税 为应退回的企业所得税 , 应交税费-企业所得税 的余额在借方 余额是不是应该为已预交的60万金额 等待退回的? 3, 多出的100万的 加计扣除额 应做在什么科目上呢? 100*0.15=15万 借:递延所得税资产15 贷:所得税费用15 对吗
一家建筑公司一年开票量1050万,成本800万(300万专票9%,200万专票3%,100人员工资)问: 1.企业所得税要交多少? 2,股东分红税交多少? 3,最后能实际所得的利润税多少?
公司现在的利润是400万,那应交的企业所得税是400*25%=100万,公司为了少交企所,又多弄出来350万的成本票,开的票的税额是2个点的,请问这样企业所得税可以少交多少?需计算流程
如果开票含税金额100万,对方拿来了90万的成本票,领导商量收2%企业所得税,我应该如何计算他应该给公司多少企业所得税
请问老师,比如我不含税收入是90000元,所要交的企业所得税就是90万元*25%=225000元。请问我司只想交5%的企业所得税,那么我司需要多少成本才能实现了
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
应该是符合
350万成本票后 利润总额400-350=50万 符合小微企业标准 企业所得税50*0.25*0.2*0.5=1.25 少缴纳企业所得税100-1.25=98.75
老师,如果不符合应该怎样计算?
不符合的话 税率还是25%企业所得税50*0.25=12.5
好的,谢谢老师,麻烦您了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师老师,还有最后一个问题,是不是只要不是小微企业,不管利润是多少,税率都是25%
不一定啊 比如高新就是15% 其他一般是25%
谢谢竹子老师,麻烦您啦
不用谢 祝您工作顺利 生活愉快