同学你好,月末结汇就可以了,付出去时不结汇
老师你好:我6月发生了一笔租赁费,结转汇兑损益21.88,7月支付出去,已经平了,但是我不知道是不是要在支付的时候结转汇率,因为已经显示平了,但是不结转,期末的时候会不会又结转,因为我每个月系统自动汇兑损益结转的时候已经很多了。
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师, 我司在4月出口一批货物,报关货值是$1725, 我在5月的时候开具的发票,当时开票用的5月汇率6.5672,折合人民币11328.42;并在5月的时候在金蝶系统中审核了对应销售发票且生成了相关的凭证,也结转了损益; 7月的时候,我把之前开的的出口发票做了红冲,重新按4月的汇率6.3509(折合人民币10955.30)重新开具的出口发票; 相当于外销收入有-373.12的差异,但是金蝶系统中我已经无法去改动应收板块的数据; 我是否可以直接在总账那里做一笔调整凭证: 借:财务费用-汇兑损益 373.12 贷:主营业务收入-外销收入 373.12
老师,因为我们是按季度申报税的,上个月已经申报过税了,这个月不用申报,但是我发现在结转损益的时候金额加错了,现在报表之类的都不一样了,我现在要怎么调整啊
老师。请问税负率是怎么计算了
2024年10月11月12月工资,在2025年7月申报,会不会影响2025年个人所得税全额扣款!还是要在2024年补申报个税工资
就是开初级农作物发票收购进来后,未加工,是不是还能以处理农作物卖出,开票是不是还是按照初级农作物开
老师,请问福建这边从上个月月底开始,每次开税票都要验证码吗
老师企业房屋对外出租 自己开租赁发票 增值税季度30万内免吗
老师请教下,6月份1名员工工资是2875元,7月份发工资才发现有请教,直发2000元,7月份这员工已离职,账务上要怎么处理呢
先付货款,没收到发票,也没收到货,怎么入账?
厂房装修用的刚金瓦片怎么入账
商业承兑汇票可以拿出外面其他银行贴现吗,不在开户行贴现
老师你好,以前是公司控股的这种,现在变更股权了,涉及到那个税种,像个人转股一样报不
但是每个月结汇都在累计着走
那说明你们公司有汇兑收益呀
老师,我3月发生了一笔业务,交易完成。但是现在六月了这笔业务还在结汇
不对啊,已经完成的业务结汇会体现在本年利润呀
老师,我明天截图给你看一下
都是月末结汇系统自动计算呀
我也以为是这样,但是今天发现好像不是这么回事
不可能呀,我都是这样操作的呀,那你这样,你2种方法试一下,你先结了这一笔,然后再按月底那样全部结,看看会不会重复
你这一笔,本位币也正好平账了,有点奇怪,2个月的汇率不可能一样呀,你是每月初更新汇率吧?
老师请看,这个租赁费,2月发生的时候就付过了。我也有单独结汇的,月底就没结汇了,但是像这样不能月底结汇,就不科学了呀
同学你好,难怪了,你已经单独每一笔结汇了,月底就没有汇需要结了呀
一般做法是月底统一结汇
我单独结汇的月底是没有了,但是我没单独结汇的有的这个月交易完成后,月底也统一结汇了,但是后面几个月还有。
同学你好,计算逻辑是这样的,如果某一客户或供应商账上还有原币金额没有收回或支付,则每一期结汇就都会计算汇兑损益,平账的下月就不会再出现这个客户或供应商的汇兑损益了
还有老师,其中一个股东美金买的固定资产,作为实收资本,入账后也在每月个月结汇,怎么调整?
以美金入账,只要固定资产没有清理,就是每个月都有汇兑损益哦,除非你当时买的时候是以人民币入账的