同学你好,月末结汇就可以了,付出去时不结汇
老师你好:我6月发生了一笔租赁费,结转汇兑损益21.88,7月支付出去,已经平了,但是我不知道是不是要在支付的时候结转汇率,因为已经显示平了,但是不结转,期末的时候会不会又结转,因为我每个月系统自动汇兑损益结转的时候已经很多了。
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师, 我司在4月出口一批货物,报关货值是$1725, 我在5月的时候开具的发票,当时开票用的5月汇率6.5672,折合人民币11328.42;并在5月的时候在金蝶系统中审核了对应销售发票且生成了相关的凭证,也结转了损益; 7月的时候,我把之前开的的出口发票做了红冲,重新按4月的汇率6.3509(折合人民币10955.30)重新开具的出口发票; 相当于外销收入有-373.12的差异,但是金蝶系统中我已经无法去改动应收板块的数据; 我是否可以直接在总账那里做一笔调整凭证: 借:财务费用-汇兑损益 373.12 贷:主营业务收入-外销收入 373.12
老师,因为我们是按季度申报税的,上个月已经申报过税了,这个月不用申报,但是我发现在结转损益的时候金额加错了,现在报表之类的都不一样了,我现在要怎么调整啊
老师,我们公司和A公司签了销售合同,货物也送到了A公司,现在A公司要求将一半的销售发票开到B公司(B与A是同一个老板),这一半的销售款由B公司打给我司,如果这样的话我们补一个与B公司的销售合同,合同中约定货物由A公司代收,这样可以吗?
请问资产负债表和利润表是看科目余额表的数据填写的吗?
老师有9810退税课程吗
钢结构加工的工业企业公司注销库存好大怎么办
企业注册资金需要一直在账户里留存吗?
公司每个月都出现金流量表吗还是三个月出一次
发票真伪除了电子税务系统。还可以在哪里查
销售开票金额含税1550元,税额怎么填
老师,比如A付款B转付款C,站在哪方角度写委托付款或者委托收款涵
工业制造业,工厂购买的吸尘器计入什么费用合适?
但是每个月结汇都在累计着走
那说明你们公司有汇兑收益呀
老师,我3月发生了一笔业务,交易完成。但是现在六月了这笔业务还在结汇
不对啊,已经完成的业务结汇会体现在本年利润呀
老师,我明天截图给你看一下
都是月末结汇系统自动计算呀
我也以为是这样,但是今天发现好像不是这么回事
不可能呀,我都是这样操作的呀,那你这样,你2种方法试一下,你先结了这一笔,然后再按月底那样全部结,看看会不会重复
你这一笔,本位币也正好平账了,有点奇怪,2个月的汇率不可能一样呀,你是每月初更新汇率吧?
老师请看,这个租赁费,2月发生的时候就付过了。我也有单独结汇的,月底就没结汇了,但是像这样不能月底结汇,就不科学了呀
同学你好,难怪了,你已经单独每一笔结汇了,月底就没有汇需要结了呀
一般做法是月底统一结汇
我单独结汇的月底是没有了,但是我没单独结汇的有的这个月交易完成后,月底也统一结汇了,但是后面几个月还有。
同学你好,计算逻辑是这样的,如果某一客户或供应商账上还有原币金额没有收回或支付,则每一期结汇就都会计算汇兑损益,平账的下月就不会再出现这个客户或供应商的汇兑损益了
还有老师,其中一个股东美金买的固定资产,作为实收资本,入账后也在每月个月结汇,怎么调整?
以美金入账,只要固定资产没有清理,就是每个月都有汇兑损益哦,除非你当时买的时候是以人民币入账的