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老师,问下公司公账支付给对方款项,对方开发票给我公司少开的金额,怎么做账务处理?

2021-07-26 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 13:26

你好,可以做到成本里面,但是不允许抵扣所得税。

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快账用户6327 追问 2021-07-26 13:28

差着0.2,属于管理费用

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齐红老师 解答 2021-07-26 13:35

你好,也可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,可以做到成本里面,但是不允许抵扣所得税。
2021-07-26
你好这个没关系的。借,预付账款,贷,银行存款。
2023-07-14
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2022-10-01
同学你好 你这是做内账吧
2021-04-02
你好 正常入账  纳税调整 要是汇算前回来发票就红冲暂估 按发票入账   没付款记应付账款 
2022-03-07
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