你好,管理费用做借方的负数。
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
老师好。收到一张电信销项负数的发票227元,请问怎样记账? 借:其他应付款—电信 —227 (负数) 贷:管理费用—通讯费 227 这样对吗?谢谢。
老师 好,收到一张电信的销项负数的发票,请问分录怎样做?上个月收到发票时记账的分录是: 借:管理费用—通讯费 1305 贷:其他应付款—电信 1305 请问现在分录怎样做啊?谢谢。
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,收据分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
老师之前我们工资发不出来,我都是零申报的,上个月一下发了4个月的,我是不是这个月就一共申报4个月的,这样累计起来的工资就超额了吧,会不会涉及到交税了
现在注销公司一般会有什么风险?税务局一般在什么情况下会查账?
支付工资的时候只有一个金额,实际是扣除了个人社保,个税,往来生凭证的时候只有实际支付的金额,调整凭证的时候系统说金额和生成的不一致,老师,能理解不
老师你好,我单位属于现代服务业企业,本月收入项目为管理服务费 收入,请问开具发票内容时开具 服务费可以吗?还是要细化不能笼统的开具服务费 ?开具 管理服务费 可以吗。谢谢
老师好,发现在电子税务局申报增值税的时候,可以通过第三方支付宝微信支付税款,请问在做凭证的时候计入哪个科目,如果是企业银行支付的就是银行存款,那支付宝这个计入哪个科目,就写第三方支付支付宝吗
公司代扣代缴个人所得税法人手机不下载个人所得税app能申报吗
第九题答案中85是什么产生的税会差异
甲与乙公司合作,甲的贷款利息乙承担,付利息借其他应付款/贷款利息(客户往来乙公司)5万,贷银行存款5万,收乙公司交来利息款,借银行存款5万,贷其他应付款/贷款利息(客户往来乙公司)5万,那么现由于乙公司不愿意承担4天利息1200元,那么甲公司退4000元给乙公司,会计分录怎么做?
上个月有留底税,这个月算税负,需要加上留底税吗
厨房所发生的费用应该如何做账
借:其他应付款—电信 227(负数) 借:管理费用—通讯费 227(负数) 这样吗?
你好,其他应付款减少在借方是写蓝字就可以呀。
借:其他应付款—电信 227(正数) 借:管理费用—通讯费 227(负数) 这样吗?
你好,是的,是这样做分录。