同学你好!租入的话 记入其他业务成本 转租的话 记入其他业务收入
问下,我们公司租了个集装箱,再租给别的公司赚取差价,这个集装箱要像其他的商品那样入库,再出库吗
老师,我们公司是做农业的,我们租了一个集装箱,再转租给农户,这个我们要怎么做账呢
老师,我想问一下,我们公司从农户那里租了地,再转租给其他公司,农户开5年租金发票给我们,我们同时也开了5年租金发票给其他公司。请问收到租金发票和开出租金发票怎么入账吗?
有一家公司从农民那流转的地租给了我们公司,这个公司不给我们开土地租赁的发票,我们要如何做账?
老师,我们是做光伏安装的,主要是农户屋顶安装,我们公司给农户发放补贴,农户无法给我们开票,我们应该怎么做账
老师,第一个格子说可以叠加享受优惠,最后一个格子又说只能选择其中一项,请问可以帮忙解读一下吗?有点迷糊。
老师,内账是不是只要是属于当期的费用,就要入账在当期,不管有没有付款,是吗?
老师,可以给我详细讲讲这四个事项吗?有点想不明白
对方公司把商业承兑汇票背书给我们,具体要怎么做,懂得老师回答谢谢,不知道流程就别回复了谢谢
老师,咨询一个问题,零售业,采购发票的明细和出库单的明细不一样,采购商说他们只有发票上那两种进账,我们销售的时候开发票是只开发票明细上的,还是按实际销售的开
小规模纳税人(养鸡合作社)建好的鸡舍,还没来的及使用,整体出售给另一个公司,怎么开票税率多少?
老师 你好 我想问一下固定资产一次性税前扣除是应该怎么做帐呢 税务上怎么操作呢
怎么把结转了的租金收入调成押金
公积金怎么领取,多久领一次?
如果单位承担个人部分社保,是不是变相地在加工资?
我们还没给人付租金,但是又收到租金了,这种情况我要怎么做账呢
这个一样啊 贷方有应付账款 就可以了
怎么结转成本
借:其他业务成本 贷:应付账款
租金要不要计提的?
我也没收到发票呢
能不能帮我把相关的分录写出来
就是计提租金啊 借: 其他业务成本 贷:应付账款 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
收到发票以后怎么入账
不影响的 附在第一个分录后面 就可以了
还是不太明白
本身收到发票 就是 借:其他业务成本 贷:应付账款 这个就是发票的分录
没收到发票,我不知道金额啊
那是要暂估吗
不知道的话 就先不做 等收到再做
但是我已经有收入了啊,要结转成本啊
不是啊 你不知道金额 可以先不用的 是说了对应性 可是你这个现实中 没办法啊
那是不是要暂估呢
可以暂估 你不暂估 也不影响啊
我们公司要求暂估,那分录应该怎么做啊
借:其他业务成本-暂估 贷:应付账款