你好,如果是第一种就是产品,第二个还是开产品比较合适,第三个开加工费
老师,我们公司是销售方便面条的,面条的组成部分有面条和各种调料包。这些组成部分都是从别的工厂直接采购成品,然后最后找生产面条外包装的厂家负责包装。想问下1.我们采购的面条,调料包是不是计入库存商品。2.最后发到生产外包装盒包装厂包装时,应该如何做账。3.外包装盒包装厂给我们开票是不是要开一张销售外包装的票,一张帮我们包装的劳务发票。
老师,我们公司是销售方便面条的,面条的组成部分有面条和各种调料包。这些组成部分都是从别的工厂直接采购成品,然后最后找生产面条外包装的厂家负责包装。想问下1.我们采购的面条,调料包是不是计入库存商品。2.最后发到生产外包装盒包装厂包装时,应该如何做账。3.外包装盒包装厂给我们开票是不是要开一张销售外包装的票,一张帮我们包装的劳务发票。
我们公司是研发设计电子产品的,对外销售电子产品,但没有自已的工厂,我们一般设计好了都找外面工厂,那么就有三种方式,我想问下,工厂应该开什么内容的票给我们 1.全部材料工厂自已买自已生产(是否开产品票?) 2.我们提供部分特殊材料,工厂自已也要购买部分材料(这个应该开什么内容票?) 3.全部材料我们提供(是否开加工费发票)
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
那第二种情况我们购买的那个材料账务上怎么处理
购买材料时借原材料,然后给他们做销售原材料处理