同学 老师这么问吧 你是开10万的票 实际收7万,剩下3万通过私户收对吧。

有这样一个问题请教下老师,我们单位给客户销售支持,比如定标准价格10万给于20%的支持,这样客户实际付款8.33万,我是不是合同按折扣做,然后发票开具时货款和折扣开在同一张发票上就可以按折扣后的计算收入
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点(我们实际收的3个点)现在客户单位要求在支付这笔款项时,把另外2个点的税费扣出来,也就是实际不会支付我们10万元,请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢?
请教老师,现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款,他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣,如果对方开的10万含税13个点材料专票的话,那我这个进项11504元要不要补给包工头,如果补给他的话怎么补,没有2套账
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
请问 煤炭行业 生产出来的原煤进行深加工通过洗加工成精煤 中煤 请问怎样核算中煤 精煤 成本。以销定产 什么意思?请指教十分感谢
老师您好,请问下什么是向上管理?
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
老师建筑行业都是怎么挂靠的
老师,请问一下,去年新开的公司,一直没有业务,没有发票,一直没有建立账本,一直零申报,怎么补救
从A公司进货卖给B公司,B公司卖给C公司,AB公司属于单独法人,算拆分业务吗?
老师,电商商家在电商平台卖菠萝干快销品,那存货周转应该用先进先出法还是加权平均法?
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
是我们已经开出去了十万的票,但是对方要扣两个点的税下来,实际就不会支付我们十万,只支付98000,但是我又开的十万的票,这个账务不知道如何处理
同学 这个这样吧 剩下的两万入营业外支出。