你好 2020年12月做账:借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 2; 21年做账的话 走借利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款

一般纳税人,清包工,可以开 3 个点普票吗
老师,独立核算的小规模纳税人的分公司企业所得税税税率是多少
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
我不是很理解 请问有这方面的课么?
2020年我做了账了 2021年我还要在做一遍么?
你好 课程的 没有专门的; 你可以去看看汇算课程 ; 你2020年已经做了费用了 就21年不用单独做账了
如果我2020年已经做了账了 等我2021年收到发票了 我直接放到2020年的凭证后面就可以了是么?
如果我2020年未做账在我2021年收到发票想做到2020的时候可以走以前年度损益调整或是利润分配未分配利润来调整?
你好 1.是的。 20年 金额 与你21年收到发票 是一致的 金额; 直接附2020年凭证后面去即可。 u需要处理分录的。 2.是的 我2020年未做账在我2021年收到发票想做到2020的时候可以走以前年度损益调整或是利润分配未分配利润来调整
这我就懂了
没事的; 希望能帮到你