你好 2020年12月做账:借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 2; 21年做账的话 走借利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
老师我们把2021年1月份的发票计提到2020年12月份抵费用可以吗?抵完费用2021年1月份怎么的账怎么做呢?
老师,我公司是2021年1月成立的,但是在2020年10月份到12月份工地就发生了费用,成本工资等,请问在2021年1月份开了发票,这些2020年成本费用能入账吗?
2020年12月计提的费用 2021年1月份收到发票 我应该如何处理 ?
例如:2021年1月我收到了员工给的电话费报销发票 发票备注:2020年12月费用,我也想把这部分费用计入到2020年的费用里 我在2020年12月和2021年1月该怎么做凭证呢?
10月份新到一个广告制作公司 ,检查2020年凭证,发现2021年3月份制作费发票,入账到2020年12月份,现在想把2020年,该笔费用做暂估,2020年12月分录和2021年3月分录要怎么写?
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
计提增值税附加税用什么作为附件?
老师,给客户的赔偿金,怎么做账
老师,修建房屋群众义务出工人员工资,计入固定资产中,那这个直接记捐赠收入吗?
老师您好,请问下办公室空调温度,一个怕冷一个热,两个人都要对方迁就自己,怎么办?
老师,个体户季度不超30万,不用交增值税和附加税,要经营所得税吗?
房地产一级开发的项目不能抵扣进项税吗?
老师您好,公司是小企业会计准则,24年购买了手机,当时做的借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款,后面待认证进项税额转入了进项税额抵扣了这部分进项税,现在跨年需要冲销掉固定资产,说是个人消费,应该怎么做账呢?
我不是很理解 请问有这方面的课么?
2020年我做了账了 2021年我还要在做一遍么?
你好 课程的 没有专门的; 你可以去看看汇算课程 ; 你2020年已经做了费用了 就21年不用单独做账了
如果我2020年已经做了账了 等我2021年收到发票了 我直接放到2020年的凭证后面就可以了是么?
如果我2020年未做账在我2021年收到发票想做到2020的时候可以走以前年度损益调整或是利润分配未分配利润来调整?
你好 1.是的。 20年 金额 与你21年收到发票 是一致的 金额; 直接附2020年凭证后面去即可。 u需要处理分录的。 2.是的 我2020年未做账在我2021年收到发票想做到2020的时候可以走以前年度损益调整或是利润分配未分配利润来调整
这我就懂了
没事的; 希望能帮到你