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老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录

2026-02-03 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-03 12:02

折扣直接在发票里边体现

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快账用户9331 追问 2026-02-03 12:03

分录呢?怎么做

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齐红老师 解答 2026-02-03 12:07

按折扣后的金额做账就行

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快账用户9331 追问 2026-02-03 12:10

收入就是99800?

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快账用户9331 追问 2026-02-03 12:10

那和发票有差距啊

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快账用户9331 追问 2026-02-03 12:13

前面正常做账,后面是:借银行存款99800 财务费用—现金折扣200 贷:应付账款10万 对吗

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齐红老师 解答 2026-02-03 14:23

你开票开的是10万才那样做

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相关问题讨论
折扣直接在发票里边体现
2026-02-03
你好;   你付款了50万; 那对方会  退你10万金额吗 ? 还是说 之后10万以后拿货在做抵减   
2023-02-17
这种 “开票收款后私转扣税点” 的操作是违规的(虚开发票 %2B 资金回流),存在偷逃税、虚开发票的税务风险,同时违反《发票管理办法》《税收征管法》,会面临补税、罚款甚至刑事责任,会计上没有合法的分录可以处理这种违规业务。
2026-01-06
你好,是的,按照总价开就可以了。借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是剩下的3%的应收账款需要晚一点才收到。
2025-02-21
您好 如果是折扣的话应该开个10万一栏 然后5千开个负数 在同一张发票上 这样实际也是95000 也体现了折扣
2024-06-13
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