同学,你好 先暂估记账,之后拿到发票,把之前的费用冲掉,再重新做
老师,请问下2018年到2021年6月的银行手续费这个月才开专票,之前是财务费用手续费入账,发票能抵扣吗?怎么做账务处理?
老师您好!请问银行手续费的发票,银行一般是半年或一年才开一次,而且是合计金额,那银行扣收手续费时和半年后收到手续费发票时的账务处理分别是怎样的?现在银行开具的以前年度发生的手续费发票可以入账吗?怎样做账务处理?谢谢!
老师您好!请问以前年度计入财务费用的银行手续费都没开发票,现在有必要补齐吗?如果现在补开了,收到发票时怎样做账?谢谢!
老师,现在银行手续费都有发票了吗?银行手续费的发票是可以税前扣除的吗?假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费,到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来,那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票,该怎么入账?
手续费发票银行一年开一次,之前没开发票的时候当月计入财务费用,现在收到发票应该怎样账务处理
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
请问具体怎样做分录呢?之前都是零散的手续费,每笔银行转账都有,怎样暂估记账?拿到发票,可一次性冲吗?是做红字吗?
同学,你好 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 可以一起冲
如果是专票呢?暂估时的财务费用是含税的,取得发票后应怎样做账?
同学,你好 暂估是不含税的
暂估时的财务费用不含税,那就和银行存款金额不一致,差额计入什么?会计分录怎么做?
老师请回答一下,如果暂估是不含税的,而银行扣的手续费也就是企业做的银行存款是含税的,那么差额应计入什么?
同学,你好 我举个例子 ,比如银行手续费100元 暂估 借:财务费用-手续费100 贷:银行存款100 年底开了专用发票来,金额90,税额10 借:财务费用-手续费 -100 贷:银行存款 -100 借:财务费用-手续费90 应交税费——应交增值税(进)10 贷:银行存款100
按照这个分录,暂估金额是含税的
同学,你好 就是不体现税额,全部计入费用
含税的含义就是包括税在内的全部费用,银行扣除的手续费一直以来都是含税金额,没听说过不体现税额就是不含税的说法。
同学,你好 不开发票的时候,你并不知道税额是多少,你只知道总额是多少,你是把总额一起计入费用