同学你好 这个还是开一千万 他们给你们开四百万
请问老师: 工程类,结算时甲方扣我们的水电费和人工管理费,其他代扣项加起来有400万,按合同总工程量是1000万,请问是我们按合同开1000万,甲方给我们开400万,还是直接甲方扣减,我们直接开600万呢?
请问老师,我们给甲方做的运营维护服务费,我们开6个点服务票,甲方代扣水电,燃气,用甲方的管理人,签定了一个合同,并且列了一个单子,还约定多收20%代扣手续费,清算时,是直接扣减收入,还是让甲方给我们开票呢?
挂靠在我单位的公司,劳务总包工程,(我们收挂靠费的)我们给甲方开票100万,甲方直接支付给工人工资100万,100万没走我们的公账,有签代发工资委托授权书,这样有问题吗?怎么做账?合同1170W,还有我们的印花税是一次性缴纳吗
请问老师,公司有一个污水处理的项目,结算时总价减去扣除的费用后的余额作为结算价可以吗?(本来总价是1000万,扣了300万,结算价700万,我们按700万开票,收700万),可以这样操作吗?,因为扣除的费用甲方不给开票
请问一下,甲方代缴了项目的水电费,水电费发票购买方开的是甲方,现在甲方要求我们按结算价开票,但这笔费用会直接从工程结算款中扣掉,请问要怎么做账呢
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
结转销售A产品成本188000元,结转销售材料成本12000元
甲方开400万的什么票呢?需要签订新合同吗?
扣的你们这个四百万是什么钱呢