你好,贷应付账款-暂估款 负数, 贷:其他应付款-老板 可以这样,这样不会虚增本年累计发生额
小规模冲暂估款可以这样做分录吗 借:应付账款-暂估款 贷:其他应付款-老板
老师我要冲暂估,老板的住宿发票,我是这样做的借:应付暂估 … 贷 :其他应付款…这样可以吗?
老师,请问,比如我上月暂估做了借:原材料 贷:应付账款-暂估,本月我冲销暂估是做相反分录,还是借:应付账款-暂估 贷:应付账款
冲回暂估,可以这样写分录么?借:应付账款-暂估应付款 贷:库存商品
老师好,请问暂估成本的分录可以做成:“借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-暂估”这样吗
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
哪里下载工商年报pdf
老师,汇算清缴里的资产折旧调整明细表,能说下每列之间关系吗
老师,一般纳税人月末增值税都是怎么处理的?通常情况下大部分企业都会发生哪些进项销项这些
关键只是提前开了发票也没有付款啊,也没有提供服务啊,怎么计入预收账款
开了发票还没有提供服务,怎么确认收入啊,
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
农业合作社汇算清缴跟一般企业一样么?是不是有财政补贴拨款之类的要填个减免表?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警