同学你好 对的视同销售

化妆品公司将自产化妆品小样赠送给客户,算视同销售吗
某化妆品公司为增值税一般纳税人,2019年6月份经营业务如下:(1)销售自产的A高档化妆品1000套,取得不含税收入50万元。赠送公司员工100套A高档化妆品。(2)当月研发出新品,并将成本为8万的新款高档化妆品赠送于老顾客。已知:成本利润率为5%,高档化妆品消费税税率为15%。要求:计算该公司11月份应缴纳的消费税?视同销售。
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,这笔业务增值税销项税额是多少元?
公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务,将100套自产高档口红礼盒无偿赠送客户,化妆品成本为500元/套,当月同类化妆品不含增值税单价1500元/套。会计分录
A公司是增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品。本月将新研制的高档化妆品赠送给VIP客户试用。A公司无同类化妆品的销售,市场上也无同类化妆品的销售。已知该批化妆品的生产成本为10000原元,成本利润率为10%。高档化妆品的消费税率为15%。计算该批化妆品当月的销项增值税额和消费税额。
老师,您好!我们是一般纳税人。10月份开票的一个项目是异地的简易计税。我这个月公司申报增值税的时候,忘记做异地预缴了,就按3个点的增值税交了,并开出了完税证明。然后想起来做异地预缴,才去交了异地的增值税,也开出了完税证明。我现在想问的是1:预缴的增值税,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值税申报表?3:多交的税款,要怎么处理?会在增值税申报表的哪里体现出来?
国家优惠税费怎么入账
公司在阿里国际站出口商品,这个代扣的是什么税费呢
#提问 老师:电子税务局平台里,财务负责人变更在哪里?
采购货物的运费是我们自己出的,入库都加进货品了,但开票和付给卖家的钱只是货款的钱,运费是给物流的 。这样以后货物运费是不是不能加在货物进价里
你好,老师,请问一下,我们平时租别人家铲车租赁费 那我们柴油是否可以抵扣进项。
老师,陈彩恋老师的出口退税课程怎么找到呢?
请问那种问题问到一半结束对话了,怎么办
刘艳红老师 您还在线吗?刚刚的问题,还想继续咨询您!
找答疑的郭老师,谢谢
老师,这是为什么,这种赠品也算吗
对的 这个也算视同销售的