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老师,我们账上做了其他应付款-老板 借方200万,这个要怎么冲平呀

2021-07-30 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 09:29

你好,需要你老板还钱回来的。

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快账用户6719 追问 2021-07-30 09:34

有其他方法吗?

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齐红老师 解答 2021-07-30 09:35

有限公司的话 年末不还钱作分红处理。

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快账用户6719 追问 2021-07-30 09:40

分红的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-07-30 09:41

借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷其他应付款,应交税费个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

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你好,需要你老板还钱回来的。
2021-07-30
您好,还原真实的往来即可,
2023-05-09
你好 你原来是没有挂 其他应收款借方200万的  分录吗 ?   
2021-04-19
您好, 借 其他应付款-老板- 贷实收资本
2020-11-21
同学你好,这个 数是不是虚的啊;如果平账,只能转入营业外收入中;
2021-12-02
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