你好正规的话,应该是在对方确认收货之后做收入。 如果是在一年时间不长的,你可以再开发票的时间里确认收入。
老师,我想问下就是如何确定开票时限呢?比如我送货给对方是这个月,但是我实际开票的时候是8月,那么我要先报未开票收入吗?
老师,我想问下,我司送货的金额,当月送货,是下下个月才开票给对方,但是当月又产生费用和成本,这个当月我要如何确认收入呢?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,确认未开票收入,比如我在12月预收了款项2万,在4月的时候才销货1.5万给对方,没有开票,那我是直接在4月确认1.5万的未开票收入呢还是2万呢,还是先不忙确认收入,等到下次把剩下的货物一起发给对方了才确认收入2万
请问老师比如我这月收到货款了、但是发票不够了未开发票、我我这月收到钱了就做预收了、那我申报税点时候、可以下月开票了在申报不
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?