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我销售方,上个月销售甲商品的时候已经做账了,这个月客户退甲商品价值4200,换成乙商品,乙商品价值1100,现还得退回客户3100,不考虑增值税,请问退换这个环节的分录是怎么做的?越详细越好

2021-07-30 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-30 20:18

您好,借应收账款-4200贷主营业务收入应交税费应交增值税,借主营业务成本(红字)贷库存商品(红字) 贷应收账款-3100贷银行存款3100,借应收账款1100贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品

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快账用户9347 追问 2021-07-30 20:23

之前做确认收入的时候我是直接借银行存款,贷主营业务收入了,现在要怎么修改呀

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快账用户9347 追问 2021-07-30 20:24

在退换货这个环节用应收账款会影响账户平衡么?

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齐红老师 解答 2021-07-30 20:29

您好,通过应收账款科目过度即可

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齐红老师 解答 2021-07-30 20:29

您好,不会影响应收账款的

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