您好,调整费用,借费用(红字)借应交税费应交税费(进项税)

一张住宿费专票已勾选放在待抵扣进项税,现发票被做费用报销了,该如何处理
老师,外贸企业,无内销业务,除用于退税的进项发票外,其他的运费发票尽量取得普票,是这样吗?如果取得住宿费或者运费的专票,如何处理呢?是在账上直接将价税合计作为费用吗?还是在抵扣勾选下选择不抵扣勾选,账上先做进项,然后做进项转出呢?
收到员工出差的专用发票住宿费,已勾选抵扣,现在发现该发票有问题 ,已开红字信息表,收到红字专票发票如何做账务处理?(进项税为15元)
已经报销的电子专用发票在勾选进项抵扣时发现被对方公司偷偷冲红了,这种情况下账务要如何处理?(已经跨月了)
老师,我有一张外地住宿发票是专票的没报销,现在我要勾选,但是2023年7月的发票,我现在报销做在2024当费用可以不?,如果不可以,我要如何做分录?因为有1000多元的税可抵扣?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
放弃 抵扣,怎么做
您好,那您直接纳税申报表做进项税转出。不需要调整分录
现在待抵扣进项税下,还没抵扣
您好,那您当初住宿费发票是如何入账的?