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你好,我想问一下,买的茶叶公司的茶叶,用公司网银付款,用途那个地方写什么?有工资,往来款,费用报销款,货款等。买的茶叶应该怎么标记?谢谢了

2021-07-31 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-31 20:59

同学你好 可以选择货款。对于茶叶公司来说,你是买的它的货物。然后你看你的茶叶是用于招待还是福利,可以在转账备注里面注明。

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快账用户6912 追问 2021-07-31 21:06

写业务招待费可以吗?我们公司不是卖茶叶的。用来招待客人的。我是说网银里不是需要选择嘛。有工资,货款,往来款,我可以选择业务招待费吗?谢谢了

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齐红老师 解答 2021-07-31 21:11

需要选择,那就选择业务招待费用。

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同学你好 可以选择货款。对于茶叶公司来说,你是买的它的货物。然后你看你的茶叶是用于招待还是福利,可以在转账备注里面注明。
2021-07-31
你好,法人支付的凭证不用附在后面的
2023-11-08
你好,直接摊进成本就可以了,形式发票就可以税前扣除的,进口的话得代理公司给你开发票才行
2020-08-14
对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
2025-01-05
你好!结转成本的时候应该按实际消耗的。
2021-02-05
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