你好,你打开附表一和附表二看一下你的销项和进项显示在报表吗?填写的是正确的吗?
老师法人可以报个税吗?
你好老师,我们收到一张购买计算机主机的发票开的0税率,可以做账吗
请问老师报企业所得税报表出红色啥情况?前会计为啥成本为负数?
以前年度的实收资本 老板投资失败需要转入以前年度损益怎么做分录
老师,税务出现企业所得税罚款未做调整,这个需要找专管员吗
老师,补缴的去年的增值税和企业所得税都入什么科目啊
4月份计提工资,5月份发放4月份工资,5月份计提工资,4月份发放5月份工资,6月份计提工资,请问7月份申报企业所得税需要把6月份的发放工资做上去吗?
老师,营业账簿的印花税是按实收资本来交税吗?
租赁合同需要交印花税吗
哪位老师知道,电子税务局在哪里可以税务授权?操作流程详细说下,然后法人就可以看到我们交了多少税,
和我上传的数据一致
你好 保存就可以的。 主表自动取数。
就是这两个表点击确定吗?
附表3和附表4要不要填写的
它的具体的什么业务吗?
你有其他的具体的什么业务吗?
进项有很多,以前月份积累的,销项就是主营业务收入
那就不需要填写附表三附表四。
老师那就是附表1和2核对一致,确定增值税就申报好了吗
对的,是的是这么做的。
老师是不是1 2 3 4都要点击确定
你好是的,即使不需要填写的,也打开保存。
好的,那老师那些附加税呢?怎么申报
那你需要交多少增值税?
这个月进项大于销项
附加税0申报就可以
好的,非常感谢老师了
不用客气,周末愉快。