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如果供应商的货物放在我们公司,我们负责给它代销,比如成本是50,我们销售80,我们是不是按照差额30给供应商开具服务费发票?

2021-08-01 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-01 20:37

同学你好:这个要看你们怎么签订的协议,你们销售给客户时如果是供应商直接开票给第三方客户,你们就可以以开差额票据收取服务费。

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快账用户1699 追问 2021-08-01 20:38

我们跟他们签订的委托代销协议,我们销售的都是个人,一般不需要发票

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齐红老师 解答 2021-08-01 20:46

这种情况是不是可以这样理解,供应商把货存在你们这,月末根据已经销售额结算,供应商卖给你们是50的进价,你月末买了100件,你需要给供应商50*100=5000元,这是供应商给你们开票5000元。  你看一下下图,你们签订协议是选取的那种方式。

这种情况是不是可以这样理解,供应商把货存在你们这,月末根据已经销售额结算,供应商卖给你们是50的进价,你月末买了100件,你需要给供应商50*100=5000元,这是供应商给你们开票5000元。
 你看一下下图,你们签订协议是选取的那种方式。
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快账用户1699 追问 2021-08-01 20:49

我们刚开始,还没有签订合同,如果供应商不给我们开发票,供应商给的商品价格是固定的,我们卖出商品给把货款结算给她,差额确认收入,这样要怎么签订合同呢?

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齐红老师 解答 2021-08-01 21:11

这种应该是图片中第二种方式,你们收手续费,按收取手续费金额大小开手续费发票给供应商。 账务处理你参考下图,你们销售不开发票的话第一个分录你根据实际情况做

这种应该是图片中第二种方式,你们收手续费,按收取手续费金额大小开手续费发票给供应商。
账务处理你参考下图,你们销售不开发票的话第一个分录你根据实际情况做
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同学你好:这个要看你们怎么签订的协议,你们销售给客户时如果是供应商直接开票给第三方客户,你们就可以以开差额票据收取服务费。
2021-08-01
同学,你好 平台手续费 供应商开具
2022-09-09
你好这个操作有误,需要销售方开红字发票,你看我文件, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  你们这个买入用于哪里,之前你做啥分录?
2021-05-19
是的,对的,是这么做的。
2023-12-15
同学你好 这个是差额纳税的吗
2021-07-07
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