你好 你们是属于合伙社要做账是吗 这样好判断
请问公司销售产品时有时会赠送一些小礼品,这个礼品出库应该怎么做,直接和产品成本一起结转还是?
请问老师,2024年利润超300万,不是小型微利企业。哪么2025年企业所得税可以享受小型微利企业吗?
老师好。问下 1.印花税的应税凭证名称,怎么填写,合同类型吗,服务类? 2.服务类合同税目是选择技术合同吗
出口报关单上的金额可以分开开票吗?
求规范写法:收入和退费分开写,还是合并写一张凭证
老师,请问24年12月乘坐的火车,电子发票是25年1月开的,在25年1月抵扣的,怎么做分录
老师 开普票给个人名字可以吗?需要什么
去年只有一笔业务,借管理费用 贷其他应付款5000,今年截止9月没有一笔业务,今年三季度财务报表,未分配利润期末余额填0,还是-5000
老师你好,我想问下,第三季度的小规模收入分录怎么做
老师这个补交的税金,是下边分公司走的营业外收入,我们现在没法分是哪个分公司的,所以不能借营业外收入
不是的,是公司与合作社、农民三方协议合作的
你好 意思是他们之间来合作; 你们就是 做经营和管理服务 是吗 。然后赚取这个 总投入的10%来取得收入 是吗
合作社和村民投入94.3万元,公司经营管理,本金分10年返还,每年无论亏损或者盈利都是支付分红款74250,共10年
你好 那你就做账 收到分红:借银行存款 贷投资收益 来做账 本金返还 你之前做账的时候挂的长投还是 其他应收款
是我公司经营管理哦,我这边收到钱是:借银行存款 贷其他应付吗?那支付分红呢?
你好 你收到钱:借银行存款贷其他应付款。 不是股东的话不能去做实收资本的; 你支付分红 :借利润分配-未分配利润贷应付利润 借应付利润 贷银行存款
好的,谢谢老师
老师可以加你微信吗?
抱歉;学堂不允许我们加你们学员。望理解