你好 1借 在建工程 贷银行 借固定资产 贷在建 拆除做固定资产清理处理 2可以
老师,1、请问A处建小木屋,3个合价20万,由于其他原因建好上面要求拆了,施工单位开了6万发票,怎么入账?2,其中1个小木屋的材料拉到B处建小木屋,己建成投入使用,可能入固定资产,?
老师,1、请问A处建小木屋,3个合价20万,由于其他原因建好上面要求拆了,施工单位开了6万发票,怎么入账?2,其中1个小木屋的材料拉到B处建小木屋,己建成投入使用,可能入固定资产,?
老师,1、请问A处建小木屋,3个合价20万,由于其他原因建好上面要求拆了,施工单位开了6万发票,怎么入账?2,其中1个小木屋的材料拉到B处建小木屋,己建成投入使用,可能入固定资产,?
老师,这个小木屋是景点上盖的,当时总共盖了3个己建成,首付10万做在建工程科目,由于其他原因拆掉了,剩下的3个木屋材料堆放在一个地方,现在用其中1个小纺古木屋材料在汽车站修建木屋高亭,协商4万峻工验收,请问老师这个木屋能入在景点3个小木屋项目中吗?还是直接做固定资产?(注发票注明工程项目景点3个小木屋项目)!
老师,1、请问景点建小木屋,3个合价20万,由于其他原因建好上面要求拆了,施工单位开了6万发票,怎么入账?(合同价20万也没有审计报告后期怎么结算啊?)2,其中1个小木屋的材料拉到汽车站处建小木屋,己建成投入使用,(但是发票上备注是景点项目),这笔怎么入账?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
小木屋入什么固定资产类型,折旧年限是多少?
房屋类固定资产折旧20年。