你好 记 管理费用办公费
大成服装厂为生产企业增值税般纳税人, 主营服装内外销业务。 8月发生业务,当月国内销售服装取得内销收入200万元,已开具增值税专用发票:购进批服装面料470万元,已取得增值税专用发票:发生人员工资,生产车间9000元,管理人员 9000元;发生一笔出口业务,出口服装重量为6000千克,出口额为605000美元(CIF价),其中,运费2500美元,保费200人民币。结汇汇率6.0650.请做出该企业的会计核算,免抵退税计算。 会计分录怎么写 和怎么计算
员工报销给会议室玻璃贴膜的钱,发票内容为专业设计服务,应计入什么费用?
公司经营范围:室内外电子拼接屏、显示器、LED显示屏,投影机,计算机软硬件的技术开发与销售; 电子设备、电子智能教学设备、通讯设备、广播电视设备、照明设备、家用电器,音响设备、机械设备的技术开发与销售;远程视频会议系统集成服务及技术咨询;体育 器材、仪器仪表的购销及上门安装;室内外装修工程、舞台灯光设计与安装;仪器仪 表、机械设备的租赁;国内贸易;货物及技术进出口,开具发票时是否可以开具:专业设计服务*广告制作费、工艺品*美工材料、印刷品*广告物料这个内容的发票
我司忙的时候,生产或设计上会请外协来帮忙,安排什么人来帮忙对方决定,开票给我司,开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务,那么企业所得税汇算清缴-期间费用表,应属于劳务费?还是咨询服务费?还是其他?
提问:业务员业务提成应如何处理更为妥当?可以合理减少缴纳个税?目前金额较小的业务提成以报销差旅费的形式报销,5000元以上要么合并工资计税,要么业务员自己找第三方公司开具广告费会议费等服务费发票,公司和第三方结算之后,第三方再把钱转给业务员,有没有更好的处理方式可以合理避税?
个人销售住房是免征増值税的吧
老师:1、小规模纳税人。公司前几年买的汽车现在要卖,不管好久买的。现在卖税率都是可以1是不是?2、如果卖10万这个喊在季度30万不交税不?3、小规模季度30,是不是只有专票和房租票不能含在30内季度增值税免税哦。4、一般纳税人,公司买的非住宅房普票入账,现在卖可以5吗?是不是16年前的都可以5,还是要区分情况?比如是公司购房没有取得专票抵扣原因,现在出售能不能开5?
一般纳税人限制一年五百万吗开票
老师,老板有A公司和B公司,A公司对接供应商签的购货合同,B公司对接客户签的销售合同,现在老板让我将A公司的进货单价+1元开票给B公司,再由B公司正常销售开票,建材类,货物直接由A公司从供应商处提货送到客户处,B公司只做了签销售合同及开销项发票这两件事,商品进销数量、单价都是真实的,这种有风险吗?谢谢老师
员工的个税15号当天报税晚了吗?可以15号当天报吗
你好,我公司在个体工商户那买的空调,需要个体工商户开13%的专票,个体工商户说他要申请才可以开,请问个体工商户可以申请开13点的专票吗
老师你好,请问做股权转让税务局不通过给出企业原因(企业应按企业所转让股权的公允价值申报转让,纳税人需要补充:股权转让双方身份证明,按规定需要进行资产评估,需要提供具有法定资质的中介机构出具的净资产或土地房产等资产价值评估报告,计税依据明显偏低但有正当理由的证明材料)。实收资本是有的,但是净资产账面价值和未分配利润都是负数,做的是平价转让。净资产公允价值填0。不想做资产评估报告,还能去怎么修改资料能更让税务那边通过吗?
为什么第一个月是小规模纳税人,第二个月就是一般纳税人了?
按财务会计和预算会计的角度分别解答一下
像这种题目如何判断到底是选择36%呢还是56%呢?我选择56%的时候是验算,它也是符合的,但答案是36%,像这种情况下怎么去用呢?
为什么不计入设计费或者服务费呢
办公室用的可以归到大类办公费里,你可以增加你这个明细科目