您好,意思是平价平出,是吧

2-2编制会计分录――采购业务长城公司2019年12月发生以下采购业务:1.购入甲材料2000千克,单价10元/千克,计买价20000元、增值税税额2600元,货款以银行存款支付。同时以银行存款支付运杂费500元、增值税税额45元,但材料尚未收到。2.购入乙材料1500千克,单价12元/千克,计买价18000元、增值税税额2340元,公司开出并承兑商业承兑汇票一张,材料尚未验收入库。3.收到甲、乙两种材料并验收入库,结转该批材料的采购成本。(4)以银行存款预付丙种材料的货款30000元。(5)收到购入的丙种材料3000千克,单价15元/千克,计价款45000元、增值税税额5850元。当即以银行存款补付不足货款,材料验收入库。(6)生产车间领用甲材料一批,成本4500元,其中直接用于A产品生产的4000元,生产车间一般耗用500元。(7)行政管理部门领用乙材料一批,成本3000元。
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.写分录
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.求全部题答案(写分录)
1.甲公司某月发生如下业务:(1)销售给振华工厂A产品1000件,每件售价200元,增值税税率为13%货款全部收到存入银行。(2)以银行存款支付销售A产品广告费用250元。(3)012月底计算出本月应负担的城市维护建设税为7000元,教育费附加为3000元。(4)销售给光明公司A产品500件,单价600元,增值税税率为13%,款项全部未收到。(5)12月底收到光明公司所欠的货款339000存入银行。(6)月底结转本月已销售产品成本销售数量(件)单位生产成本(元)A产品1500100B产品400120(7)销售C材料一批,售价1500元,款项已收到存入银行,增值税税率为13%,同时结转其成本1000.根据以上资料计算并编制会计分录
我发现以前抵扣的票对方给我们的抬头企业名称写错一个字 24年的 怎么办
问一下,个体工商户,客户1季度不交税,我可以1季度暂估工资,二季度红冲同时申报人员工资吗?
小规模公司,我自己是股东和法定代表人,前期一直在公司缴纳社保,3月份开始转灵活就业社保,那么我先在在公司还要申报个税吗?如果申报个税会不会有冲突。
民办非企业性质的单位章程哪里可以下载?浙里办查询不到
老师,一般纳税人取得的固定资产进项发票,可以抵扣增值税吗
老师,请教一下增值税专票支付的金额小于专票的金额,可以做税额抵扣吗?如果制作的话,那账户应该怎么处理?
老师,有发票合并打印的免费软件有吗或者方法
预收客户的预付款可以不开票吗?
你好老师小规模纳税人股东要增资怎么操作 原股东90%另一个是10% 10%这个股东增资20万怎么操作
老师,你好!我们公司是工程公司,一般纳税人。如果公司有外出劳务时,需预交税费,那如何在当月增值税申报表上显现出当月所交的附加税数据?现在我们在做2025年度汇算清缴时,主表上带出来的数和我们账上的附加税总数不一致,主表自动带出来的数只有我们在本地做工程和销售一些货物所交的附加税,而外出劳务所交的附加税数据一个都没有,请问一下现在该如何处理?
是的,这样结转的收入小于成本会不会有风险啊
如果不正常一般没事