你好印花税借税金及附加 贷应交税费
请问计提印花税和缴纳印花税,会计分录怎么写
计提印花税和缴纳印花税的分录怎么写
老师:增值税、印花税用计提吗?计提及缴纳增值税、印花税分录怎么写啊?
计提增值和印花分录怎么写
预缴增值税,附加税,预缴土地增值税和印花税。计提和支付的会计分录怎么写
股东能在多家公司申报个税吗?
建筑公司,在同一个地方,本来有一个合同,也可以正常开发票。现在又重新改了一下内容,又签了一份合同,需要重新办外经证吗
老师帮忙看下哪些是直接人工和间接人工
对于农业合作社等提供农机服务的企业,机械折旧可直接计入哪个科目呢?
我们开的销项发票,对方已经认证抵扣了,我们还能作废吗
老师,我想问一下就是初级会计考试登进去了考试系统是不是说明信息都没有错啊
老师,原单位把我们新转来的是5人社保已缴纳,这样原单位给我们开具了一张劳务费发票,我们用银行存款支付了,这样我们就得从工资中扣除个人缴纳社保部分我可以直接用劳务费这张发票计提社保吗
老师,工会经费专户的钱可不可以支付招待费?
请问老师。内账会计。 销售一批商品。还没有出货。订单金额5522元。参与国补补贴1104.4元。款项第二天到。扣除手续费26.51元。到账4391.09元。国补款要后期才会到账。分录怎么做?
老师,我们销售商品时有赠送。(例如100送5),这赠送的商品需要申报增值税吗?
7月底需要缴纳增值和附加呢?分录怎么写计提
你是不是一般纳税人,增值税看我截图 附加税,借税金及附加 贷应交税费
是一般纳税人
计提和缴纳分别分录
增值税我发了,你看我截图,
勾选平台发票已开出、但我未收到发票原件、先不用勾选等收到了再勾选抵扣对吗?
我9月份报8月税的时候只能点8月的进项票还是说往期的以收到原件为主都可以勾选呢?
图片还是没看懂
这月需要交税1741.22
你直接写一个呗
7月计提和8月缴纳
你好这个可以的, 往期的以收到原件为主都可以勾选 没有别的我只能做借转出未交增值税1741.22 贷未交增值税1741.22 ,次月交税借未交增值税,1741.22 贷银行
借应交税费增值销项、贷应交税费未交增值税
不是,这个是不行先通过转出未交增值税,之后再做借转出未交增值税1741.22 贷未交增值税1741.22 ,次月交税借未交增值税,1741.22 贷银行