您好 借:应付职工薪酬2300 贷:应交税费300 贷:银行存款2000 借:管理费用/成本 贷:应付职工薪酬

高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
税是我们单位承担的,而且发票也是由我们去帮他们代开的,也需要这样申报吗?
也需要你们去申报。 假如是你们代开的话 可以直接借:应交税费 贷:银行存款
劳务费也需要通过应付职工薪酬吗?而且就算是税由我们单位承担也要把拿到手的工资折算成含税金额申报吗?
您好,建议提供应付职工薪酬
您好,是的,含税金额去申报
要是个税部分由对方自己承担呢?那就是按2000申报吗?然后实发就是按扣除个税后的金额发,对吗?这样分录怎么做呢?
您好,是的。按照你们平常发工资那样做账 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费
这样就是,借:应付职工薪酬 2000 贷:应交税费 240 贷:银行存款1760, 交税时 借:应交税费240 贷:银行存款240 是这样吗?这样对方实际拿到手是1760而不是2000了,是这样理解吗?
您好,是的,您这理解无误
就像社保一样,个人部分要是单位承担了,那就把个人部分也计入工资总额申报,如果是个人部分自己出呢,就不计入工资总额申报,这个算同一个问题吗
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款—社保(个人承担,所以是其他应收款)