您好 借:应付职工薪酬2300 贷:应交税费300 贷:银行存款2000 借:管理费用/成本 贷:应付职工薪酬
老师好,我们单位,基本每周都有劳务费,那么对于同一个人的劳务费,是每次超过800都减这个基数去报,还是怎么报,因为报个税是按月申报的,那么到时候按月累计又不对,该怎么处理呢?
老师我想问一下比如给别人付劳务费是1500,然后对方给我们开发票,不含税金额是1485.15元,税额14.85元,那我给他申报劳务费个税是按照1485.15这个数对吧,如果是按照这个数申报的话,应交的个税就是137.03,那我应该给他付的钱就是1500-137.03=1362.97对吗,那我做分录的话应该怎么做呢?
老师我们是培训机构,请的临时兼职人员给我们做地推工作发传单拉客户几天结一次兼职费用。这个我用基本户支付给他们需要申报个税吗?用做到工资表里吗?如果申报是按劳务费申报吗?还是走市场推广费呢?分录怎么做呢
老师,我们给临聘人员发劳务费,比如对方净拿到手的为2000人,个税由我们单位来付,那我申报这个劳务费是按2000来报还是按2300来报呢?两种情况分录怎么做?
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
老师问租赁2年年发票开了下发票开了,但是要分年确认收入,那不是增值税申报表上面的收入怎么填哇,如果分期确认收入,那是不是申报增值税会比对异常哇
有一张保单,发票开的保单日期2025.4.18,是不是要把2026年的做到长期待摊费用啊?
老师,公司购买了35件短袖工作服,16元一件,管理人员5件,生产工人32件,请问怎么做账,会计分录怎么做
老师您好,我现在应付职工薪酬贷方余额比税务申报的金额要小,那我这个工资薪金的表应该怎么填合适呢
货物丢失计提损失账务处理
老师好,本月无出口业务,可以进行出口退税0申报吗?
朴老师,接上面的问题,生活服务里没有种植服务,我选其他生活服务,项目名称填写种植服务,就可以选优惠政策免税吗?
我可以没有公司,给几个公司做兼职会计吗?
老师建议多少钱的入固定资产 没有内部制度 不过想上市 会计准则制度 筹建期不按月结转吗 结束之后一下结转吗
进法人的电子税务局,增加报税人员,需要扫脸认证吗?增加人员扫脸认证还是法人扫脸认证?扫脸很多次扫不上啥原因?
税是我们单位承担的,而且发票也是由我们去帮他们代开的,也需要这样申报吗?
也需要你们去申报。 假如是你们代开的话 可以直接借:应交税费 贷:银行存款
劳务费也需要通过应付职工薪酬吗?而且就算是税由我们单位承担也要把拿到手的工资折算成含税金额申报吗?
您好,建议提供应付职工薪酬
您好,是的,含税金额去申报
要是个税部分由对方自己承担呢?那就是按2000申报吗?然后实发就是按扣除个税后的金额发,对吗?这样分录怎么做呢?
您好,是的。按照你们平常发工资那样做账 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费
这样就是,借:应付职工薪酬 2000 贷:应交税费 240 贷:银行存款1760, 交税时 借:应交税费240 贷:银行存款240 是这样吗?这样对方实际拿到手是1760而不是2000了,是这样理解吗?
您好,是的,您这理解无误
就像社保一样,个人部分要是单位承担了,那就把个人部分也计入工资总额申报,如果是个人部分自己出呢,就不计入工资总额申报,这个算同一个问题吗
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款—社保(个人承担,所以是其他应收款)