你好: 收到赔款: 借:银行存款3000 贷:其他应付款 3000 付给客户: 借:其他应付款3000 贷:银行存款3000
老师好,收到保险公司赔付的保险费3000,支付3000给客户,本来这个3000就是保险公司支付给客户的,我们只是代收并支付给客户,请问如何做账?
老师您好!保险公司支付给客户的保险赔付,作为保险公司的财务应该怎样做账?谢谢!
老师,请问一下为保险公司代付理赔款的分录怎么做,公司打款给客户之前,公司账户已经收到保险公司的赔款
老师,有个例子是客户支付保险50元,公司转给保险公司,算是代付,借库存现金,贷其他应付款-保险公司,然后保险公司开票给个人。那如果是客户支付保险给公司50,公司再支付给保险公司50, 保险公司给公司开票50的情况该怎么做账务处理呢?
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗