借其他应收款,贷银行存款 收到发票,借管理费用,贷其他应收款

11月份收到物业11月份的水电费付款通知书,费用次年1月才付的,还没有开发票,后面会开。11月应该怎么入账。
当月的水电费的缴费通知已经到了 但是没有发票 发票后面到 怎么做账呢
没有收到发票,但是已经付款的房租费怎么做账呢
老师 我当月支付了当月和下月的房租费,但是没有收到发票,当月的房租费怎么入账,收到发票后有怎么入账
老师,已经开具了水电费发票,后面协商免了这笔水电费,怎么做账务处理呢,发票不冲红
老师我公司是汽贸公司, 有一辆二手车当时是抵的新车款 借 库存商品/二手车 贷 其他业务收入/二手车 现在卖了 贷方怎么做账,
以前用的金蝶看K3,现在要换ERP,那么金蝶kis旗舰版和金蝶云星空,选择哪个性价比更高,
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配,把暂估冲掉,但是未分配利润增加了,这部分汇算清缴时已经缴过税了,怎么弄
老师股权变更报送信息做到最纳税申报预览这一步后,下一步该怎么做。
老师,公司团队PK奖励,这个奖励计入哪个二级明细呢
给员工申报个税,表格里面不填基本养老,本期失业险可以吗?
老师,开出承兑汇票怎么做账
分公司做会计有什么区别,和不带分的
年数总和法计算。为什么我算出来第一年是(120-120*40%)*5/15=24,请老师解答一下?是那里出的错?谢谢老师。
老师您好,请问一下?这个月一位员工做了奖金,他的奖金我是按一次性奖金单独申报的个税,工资是汇总到工资薪金申报的个税,现在想问一下,支付有要求吗?是奖金和工资分开支付两笔,还是奖金加工资一笔支付?
那这样的话管理费用就不能分摊到每个月里面了嘛?、这样算下来的费用应该不太合吧
看一下,这个费用高,需要分摊的,你就每个月做一点,发票收到以后,直接把发票放在收到发票当月分摊后面就行了。
那分录怎么做呢
借其他应收款120,贷银行存款120 收到发票并进行分摊时, 借待摊费用120,贷其他应收款120 借管理费用10,贷待摊费用10