主营是这个 借银行贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷累计折旧 电费你给对方开发票吗 有利润吗
老师,我们公司自己的房子,出租产生房产税,比如租金是10000元,请问,这笔收入的分录怎么做?谢谢!
公司把自己的房子出租取得的租金怎样做分录,取得的电费如何做分录
我们公司出租房屋收取的租赁款怎么做会计分录
老师 小规模公司预付的房租未取得发票,每月的租金怎么做分录呢?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
不是主营,就是自己厂房太大用不了那么多地方
我不知道要不要开发票,不是主营也可以自己开发票吗
那你做其他业务收入和其他业务成本 有这个范围才可以开 有范围不是主营可以开
那电费和房租都做其他业务收入吗
你好,房租是 电费你给别人开发票的话
电费你给别人开发票的话,是做其他业务收入,其他业务成本。
不开发票那
不开发票,你走代收代付就是了,没有利润的情况下。