同学你好 啥意思出口抵扣内销?

请问老师,出口退税,出口抵扣了内销应缴增值税后,还要退税,怎么做分录?
老师你好,请问一下这个借方增值税怎么结转啊 借:有其他收款-出口退税 应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 这个借方的出口抵减内销产品应纳税额怎么结转呢
出口退税抵减内销,借:应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分 待:应交税费—应交增值税—出口退税 出口退税,借:其他应收款 待:应交税费—应交增值税—出口退税 这两个分录能不能解释下。 还有一个疑问:应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分,应交税费—应交增值税—出口退税 ,这两个科目年底一直挂着余额,不处理有没有关系
请问老师出口退税采购专票是不是认证后即便退税不成功也不能再出口转内销进行抵扣了?出口货物没交增值税,若转内销要缴税
老师,生产型企业,做自营出口,有内销,也有外销,内销部分的增值税已经抵扣完了,出口部分还没有申请退税,现在需要做申请退税,是不是需要拿到对应的进项发票才能申请退税?
请问一般纳税人,销售方发了红字确认单给我让我确认,已经抵扣的发票冲红。我这边已确认但是对方说不行,他还可以撤销再发一次给我吗
老师你好!我公司一般纳税人 现有设备坏了不能用了 卖废品了或直接扔了 做账时要收集什么原始凭证
请问受益人备案是每个企业都要做嘛?还是有银行公户才需要做还是分情况呢?
查账征收的个体工商户,经营所得税的五级税率表可以发一下吗
麻烦老师金税四期哪些容易预警呢?谢谢
算土增什么情况下会扣印花税,为什么有的有有的没有?
老师您好,公司注销的时候有100多万负债,资产弥补不了负债,这个应该怎么整?
22年盖厂房的石材50万一直没开票,一直挂预付款,现在对方要求补税金,我们是补税金开票合适,还是直接入账做无票入固定资产合适
A公司收到了持股B公司的股东分红,A公司有了这笔分红款 没有业务营业收入 ,A公司可以分红股东吗
公司开票给对方公司,但是对方公司把这笔款通过法人转给法人了,怎么做才能合理?
出口退税,怎么做分录?是这样吗
嗯 这样做就可以的
老师,请看图片,具体是不是这样做?例如:我当月内销+出口,按照税负率计算,应缴纳税金是34812.01,出口抵减内销产品应纳税额是5万元,那么退税是15187.99元?分录:借:其他应收款—应收出口退税15187.99 应交税费—应交增值税—出口抵减内销产品应纳税额50000 贷:应交税费—应交增值税—出口退税34812.01元
对的 你的分录正确
老师,现在这5万还叫做免抵额吗?
抵减了就不叫了哦
如果说,不退税,抵减之后,还要再交点税,这样,这50000元就叫做抵减额是吗?
对的 是这个意思的哦
那现在有退税了,这50000元叫什么?叫出口退税额?
嗯 就是出口退税额
那比如在6月份,5万元做了免抵额,我在7月份申报增值税附加税时,附加税计税依据=本月实际缴纳增值税+上月免抵额; 但是6月份由于进项比较多,开票少,就产生了退税,那我在7月份申报退税时,申报附加税时,还要加6月份这5万(出口退税额)吗?
对的 是这样操作的哦
那这5万元是不是也叫免抵退税额?
对的 这个也叫免抵退税额
老师,有退税和只做免抵,在出口退税申报系统里,申报步骤方式都是一样的,是吗?
对的 这个是一样的哦
非常感谢,朴老师非常专业,而且很耐心!
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