你好,可以把前面的业务预付账款40000冲减,然后再写应付账款90455,你写的凭证没问题。
老师,图上那道题:之前有预付账款,后面货到了就冲掉预付,剩余挂应付,不也是正确的么?
老师好!这两笔业务题目给的均是报销汽车油费,但是答案一个做预付账款,一个不做,我想知道区别在哪里?为什么做或为什么不做预付账款?
老师,这道题答案写的是预付账款130455,为什么不能把前面的业务预付账款40000冲减,然后再写应付账款90455呢?
老师现在登那个资产负债表的那个应付账款那一栏,期初应付账款没有,然后本期不是应该是应付账款的贷方和预付账款的贷方相加吗?是这样吗?为什么和答案不一样呢?
老师,我的意思是:如果往来账记了预付款,后期收到货时,怎么能知道是冲减当时的预付款,有时候会忘记之前有没有有预付,直接记了应收,这个问题怎么能避免。
老师,我今天对了一天Erp系统跟抖店后台数据,发现对不上,我直接拿erp数据做成本可以吗,这样节省很多时间了
老师请问,B公司是A公司的子公司,现在A公司要对B公司要完成实收资本实缴(B公司注册资金100万),B公司账面有100万,A公司账面也有100万。请问这个资金怎么调拨好呢?
我们充值了抖音平台的预付卡,他们开给我们了不征税的普通发票,我现在是不是这样写分录:借:预付账款——抖音充值卡5000,贷:银行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些资料来冲销预付账款呢
老师,只要是旅游业就可以差额征税吗,还是说看具体业务?
个体户经营所得年报的专项扣除是指的啥
银行账面金额与实际金额不符
请问老师,一个供货商,财务上长期挂账,后问老板知道是他个人已经全部支付。这种怎么写情况说明?
@郭老师 提示残保金截止日期9.30日,公司就2个人,还需要申报残保金吗?
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
会计手工账当中,关于日记账和总分类账及明细账具体怎么操作,需要每个账簿填写本日合理,本月合计以及本年累计吗?请专业老师回答
意思是我这样写也是没问题的,对吧,行,谢谢哈
是的,不客气,希望五星好评。