你好,应该计入管理费用

老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
办公楼支付的房租和水电费用,应该计入管理费用还是其他应付款?如果是交给物业公司的呢
老师好,物业公司代收的水电费,会取得水电费公司开来的发票 收取住户交来的费用时候,应该计入收入,计算销项税额,取得水电费公司开来的发票时候计入成本和进项处理? 还是应该收到是计入其他应付款,支付给水电费公司是冲减其他应付款处理?
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了
麻烦老师回答一下图片上的问题谢谢。
老师待认证进项税额科目怎么写分录
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
为什么实操系统里面是计入其它应付款,好奇怪,就算不知道是哪个部门的房租和水电也是计入费用里面呀
银行账户每个月都要扣50元管理费,这个不是转账收入,那是计入财务费用还是管理费用?
实操课程内容要去班级群问班主任,答疑老师没有权限不清楚具体情况 银行账户每个月都要扣50元管理费,一般是计入财务费用
明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利