同学你好,你的税目为购销合同,这个是核定的。
老师,我们是建筑工程公司我们公司这季度开展了建筑工程服务业务,取得了收入,但是申报公司印花税时税局只给核定了购销合同印花税,是不是我们就不用交印花税了??
老师好!我申报印花税,现在税目打开显示的是购销合同,我公司这个月是工程服务,我怎么修改一下呢。
老师,购销合同的印花税我申报了,技术合同还没申报,是按次的,现在我要怎么修改呢?
你好,老师,我公司是装修公司,上一个季度开具了材料和安装工程的发票,增值税申报有货物以及不动产服务都有数据,专管员现在核定的印花税税种有买卖合同,和租赁合同印花税。那我现在要申报,这两个数据我要申报在哪个印花税里。
老师,我们公司是工程公司,现在购销碎石,机制砂,所以我申报那个购销合同印花税,然后在销售过程,我们有运费费用,这块我是要申报印花税吗?是印花税的哪种应税凭证呢?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
如果你要申报加工承揽服的话,在其他通用申报里面。
老师,我刚才看了一下公司的税费种认定信息,印花税有资金账目、购销合同、其他营业账簿。我公司这个月开的是工程服务的发票,实际是给工地清理渣土。根据税务局核定的税种情况,这个能不缴印花税吗?
没有看到有 其他通用申报啊
同学你好,核定信息里面有,资金账目,购销合同其他营业账簿。这指的是企业无论当月是否有发生,都要申报,如果有发生的话,据实申报,没有发生零申报。
提供加工承揽工程服务,还有借款合同以及财产保险,这些印花税的缴纳由于不在你的核定税目里面。这种情况下呢,就要做其他申报,并不是不用申报。
老师帮助我看看在哪里申报
同学,你好,老师来了。
你这个是哪个地区的电子税务系统?
我们先找到综合申报下面的印花税申报。
我是河北省的
这个老师确实没有操作过河北省电子税务局界面。老师是广东省这边的。但是这个情况班是要先做印花税的税种采集。
这个老师确实没有操作过河北省电子税务局界面。老师是广东省这边的。但是这个是要先做印花税的税种采集。
现在是采集不了我说的项目,我就填到购销合同中吧。买答疑的时候,推销的人员说,全国各地的老师都有。看来销售老师不了解情况,说的不对领取。
同学,不好意思,这个确实没有能帮上你。
据老师在广东省的经验,在广东省电子税务局其他通用申报里面是可以自行采集的。
你明天可以拨打一下当地的12366,再确认一下能否网上采集,如果不能够采集的话,是否要到税务局窗口办理采集,