你好 这个是 计入销售费用来核算 ;借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷 库存商品 这个是推广服务费明细
我公司搬了办公室,之前办公室确认了使用权资产,之前办公室年租金是136000元,按年金系数做得使用权资产金额237400元,未确认融资费用10670元,现在我们搬了新办公室,那这个使用权资产怎么做,我们是按月支付的租金,租金已经支付了3.3万,怎么做账务处理
老师麻烦帮我看看主营业务成本余额为什么是负数呢?
老师:请问有没有房屋租赁合同的补充协议电子版?
老师,待确定汇率已经确定了,如何填写美元离岸价,谢谢
小规模纳税人,如何才能享受出口退税
在公司没有挂职的,跑业务的费用能报吗?
老师,出口退税智能配单用的是报关单配对没有信息是怎么回事
5月支付的电信费,先挂着预付款。6月份收到发票,做6月的费用里,如果有一张是7月收到的,也入在6月里可以吗?
今年税务师考试时间是什么时候?
老师,请问小规模纳税人开进来的一些费用发票在税务后台哪里查询呢?
只开有出库单,没开发票,也这样做对吗?那到时候申报税的怎么填写?
你好 是的。视同销售处理的 ;到时 你没有开票 做未开票收入栏次去报税
那只先开出库单过去,然后下月才开发票结账,要如何做会计分录呢
你好 先开出去 你做上面分录即可 。 到时开票 在红冲 上面分录。 在按发票做一遍 分录是一样的
分录怎么写老师,因为还没开发票,不知道怎么写,麻烦告知下
你好 没有开票 做无票视同销售 处理。 分录上面 给你写了。 你看看
老师,那像你这样说,那以后开了发票,那发票要如何记账呢
你好 之后开票了 先红冲 你做账的无票销售 这个分录 。 在按发票来做一遍即可
老师,可以先做发出商品吗?
你好 但是这样会延迟报税的。 因为你们假如开票 跨月了的话
延迟报税有什么影响不
你好 到时会有滞纳金的 可能会扣分罚款的