工程竣工验收了,就要转入固定资产的
老师请问一下将在建工程转为固定资产
老师你好,我问下在建工程转固定资产。以什么为依据
老师你好,我问下在建工程转固定资产。后面的附件需要什么
请问老师,在建工程借方什么情况下可以转固定资产
你好老师,在建工程转固定资产时分录为什么不写税额那一项
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
那一直没收到发票呢
只要完工了,没有收到发票,也要暂估转固的
那我们5月份就竣工验收了。现在7月份要怎么做啊
那你现在转入固定资产啊
不是晚了两个月了吗,可以吗
你已经晚了,只能补结转了
钱还没支付完呢,发票也没有。之前付的部分款记在建工程的转固定资产吗
完工的金额全额都要结转到固定资产的
那我们尾款没支付完,也按合同的金额全部转固定资产呗。先挂账
是的,要按实际价值转入固定资产的
那现在7月份要不要补提5-6月折旧啊
这个可以不用补计提的
这个没有影响吗
这个没太大影响的