借:固定资产 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 借 银行存款 借 固定资产(红字)
您好,我单位购入固定资产,进项已抵扣,过了一个月又卖出了,需要做进项税额转出吗?会计分录怎么做?
老师我公司去年装修购进了固定资产,当初是含有设计费的,后面安装好了笔转入了固定资产,今年该公司又把设计费给退回来,我现在收到钱要怎么弄,进项税要转出吗,要冲红之前进的那笔吗,既然已进固定资产了那折旧的要减出吗,这些分录该怎么做
购入的固定资产被红冲了,进项税转出后,完整的会计分录怎么做呢
请问我原材料和固定资产因发票名称问题需红冲发票,之前进项税已勾选认证,现红冲的发票怎样做会计分录进项税转出?谢谢你。
你好,买了一个电脑,入固定资产,取的了专票,怎么做会计分录?进项税额怎么转出?
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方