依描述,这种情况一般不会认定逾期。

老师您好,印花税是按次申报,然后合同签订日期是7月,我8月才拿到合同,申报时税款所属期说是要填写申报当天日期,那凭证书立(领受)填7月份日期会不会认定逾期?
我想请问一下,以前我们公司的印花税是所属期8月的9月初做申报。现在印花税改革之后按次申报,8月签订的合同应该或者说可以9月做申报缴纳税款吗?因为合同不是财务部管理,我们要等到9月初才能拿到8月的合同台账。我们的税款所属期选择8月31日可以吗?不会说我们逾期吧?
老师,你好,请问按次申报印花税,所属期、与应税凭证书立日期,怎么填才不会有滞纳金? 比如我现在去申报,按次申报, 是选旧税源表还是新税源表?日期怎么写?才不会有滞纳金? 是买卖合同
老师你好,印花税应税凭证书立日期!应该是合同签订日期,但是签订日期是1月5号,申报是按期申报!税款所属起止是10月1号到12月31号!书立日期填1月5号不行呀!怎么办?
老师,有一份合同去年按开票金额交了印花税,尾款是今年这个月才开具的,我申报印花税,所属期和应纳税凭证书立(领受)日期怎么填写?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
要是跨度几个月呢?现在8月申报签订日期是3月的份的呢
这种,有被认定逾期的风险。