你好!是的,,就是这样了。
分红有一部分走公账 直接算固定底薪还是底薪加提成好一点?
老师上午好!一个建筑分公司,存在一笔所得税24年的退税,由于某种原因,现在要注销如何办理(银行的账户已经注销)
请问老师,对方单位委托我们试制一种产品,签订了试制加工合同,那请问他我们给他开发票属于技术服务么?
企业所得税计算方法。资产负债表里边未分配利润超过一千万了。对所得税有影响吗
客户付了30%预付款,后来订单取消了,我公司不退款,客户要发票,这个发票怎么开呢
山东会计中级会计职称报名考试,在哪个网站报名?谢谢你了
老师,我们买的样品发给客户,不收客户钱,这样做哪个科目呢
亲 昨天30号下午收到一张进项发票 货给客户发走了还在路上 还没开销项 收到的这张进项发票这个月不做账 下个月再做账行不行?这个月的账昨天我已经做完了 不想改了[捂脸]
老师,运輸公司的购入远输车,制作固定资产卡片时,减值准备科目选什么呀,之前的会计没有做
老师你好,实收资本增加后,入帐了的,但是工商一直没变更,有影响吗,这个交税要交什么税呢
就给就当月抵扣是申报怎么填
你好!你是小规模还是一般纳税人
一般纳税人
您好一般纳税人在附表四和主表应纳税额减征额填
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
您好!你做了几笔分录?你那个分录金额是怎么样?
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
就做这笔分录,就按票上金额做的
您好!减免税额是管理费用二级科目吗?
老师,不是的
您好!减免税额不是一级科目啊
应该是一级科目
你好!会计制度里面没有这个一级科目啊
老师2019年买的时候就是这样做的
你好!现在你是要全部抵减吗?
这个是不是当时做的不对,那我现在怎么调整呢,我想更改全额抵税怎么做
你好!当时做的是可以的。只是如果你后面有全额抵扣,就再做一个抵扣分录。
如果全部抵怎么做分录,申报是不是真附表4的第一行第二列,主表填23行(手动填写吗)
你好!是的。全部抵扣是填入附表4,至于第几列,老师要看那个表才行 主表是填入应纳税额减征额行