你好!是的,,就是这样了。
小规模购买税控设备480元 技术维护费200 用银行存款支付 我分录是不是借管理费用680 贷银行存款680 由初次购买可以全额抵减 借应交税费-应交增值税680 贷管理费用680 这样做对吗
老师,购买的税控般,购买时 借:管理费用 480 贷:银行存款 480 抵扣时是不用勾选,直接做 借:进项税额 480 借:管理费用480(负数),是这样吗
老师,公司筹建期购买的税控盘及年费账务处理 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 后期抵减增值税时 借:应交税费-抵减增值税 借:管理费用-开办费(负数) 是这样做吗
老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费,的分路是这样做的,一件管理费用租车费480,带库存现金480,然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票,我们就做的红冲分录红中分录是这样做的,借管理费用负数480,借其他应收款480,借管理费用,租车费480贷其他应收款480这样。做行吗?然后后面附上了这张发票
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
就给就当月抵扣是申报怎么填
你好!你是小规模还是一般纳税人
一般纳税人
您好一般纳税人在附表四和主表应纳税额减征额填
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
您好!你做了几笔分录?你那个分录金额是怎么样?
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
就做这笔分录,就按票上金额做的
您好!减免税额是管理费用二级科目吗?
老师,不是的
您好!减免税额不是一级科目啊
应该是一级科目
你好!会计制度里面没有这个一级科目啊
老师2019年买的时候就是这样做的
你好!现在你是要全部抵减吗?
这个是不是当时做的不对,那我现在怎么调整呢,我想更改全额抵税怎么做
你好!当时做的是可以的。只是如果你后面有全额抵扣,就再做一个抵扣分录。
如果全部抵怎么做分录,申报是不是真附表4的第一行第二列,主表填23行(手动填写吗)
你好!是的。全部抵扣是填入附表4,至于第几列,老师要看那个表才行 主表是填入应纳税额减征额行