你好!是的,,就是这样了。
小规模购买税控设备480元 技术维护费200 用银行存款支付 我分录是不是借管理费用680 贷银行存款680 由初次购买可以全额抵减 借应交税费-应交增值税680 贷管理费用680 这样做对吗
老师,购买的税控般,购买时 借:管理费用 480 贷:银行存款 480 抵扣时是不用勾选,直接做 借:进项税额 480 借:管理费用480(负数),是这样吗
老师,公司筹建期购买的税控盘及年费账务处理 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 后期抵减增值税时 借:应交税费-抵减增值税 借:管理费用-开办费(负数) 是这样做吗
老师你好我问一下我们一月嗯支付租车费,的分路是这样做的,一件管理费用租车费480,带库存现金480,然后2月份的时候我们收到对方嗯给我们开的这个租车费的发票,我们就做的红冲分录红中分录是这样做的,借管理费用负数480,借其他应收款480,借管理费用,租车费480贷其他应收款480这样。做行吗?然后后面附上了这张发票
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
就给就当月抵扣是申报怎么填
你好!你是小规模还是一般纳税人
一般纳税人
您好一般纳税人在附表四和主表应纳税额减征额填
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
您好!你做了几笔分录?你那个分录金额是怎么样?
19年我买的时做成,借:管理费用 借:减免税额 贷:银行存款,现在怎么调整
就做这笔分录,就按票上金额做的
您好!减免税额是管理费用二级科目吗?
老师,不是的
您好!减免税额不是一级科目啊
应该是一级科目
你好!会计制度里面没有这个一级科目啊
老师2019年买的时候就是这样做的
你好!现在你是要全部抵减吗?
这个是不是当时做的不对,那我现在怎么调整呢,我想更改全额抵税怎么做
你好!当时做的是可以的。只是如果你后面有全额抵扣,就再做一个抵扣分录。
如果全部抵怎么做分录,申报是不是真附表4的第一行第二列,主表填23行(手动填写吗)
你好!是的。全部抵扣是填入附表4,至于第几列,老师要看那个表才行 主表是填入应纳税额减征额行