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老师,我想问你一下,1月份我们发了劳务报酬9080.当时做的分录是借:其他业务支出 贷:银行存款。3月份我们负责人说劳务报酬要缴税,就带扣了马上要发的5000元的税800元,因为是我们出纳自己交的,所以她自己先垫付,申报缴纳完以后拿800元报销。(这时5000是还没付的)。现在7月份要发这个人5000的工资了。我们要从这5000里面把800元扣除,还要扣除9080的劳务税1425.08元,等于这次实发了2744.92

2021-08-12 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-12 08:07

同学你好 应该做 借其他业务支出 贷银行存款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷银行存款

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快账用户4261 追问 2021-08-12 08:09

这里1.3.7月份等于涉及3笔业务,你可以分别写吗?这个劳务报酬的税到明天3到6月份,他门的总收入没有超过6万元,是要退给他们的

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齐红老师 解答 2021-08-12 08:14

这个不是你们退的 是汇算清缴的时候国家退的

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快账用户4261 追问 2021-08-12 08:14

是的没错

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齐红老师 解答 2021-08-12 08:15

同学你好 借其他业务支出 贷银行存款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

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同学你好 应该做 借其他业务支出 贷银行存款 贷应交税费个税 借应交税费个税 贷银行存款
2021-08-12
你好 正确的应该是啥
2023-05-24
您好,这样的话这一部分应该是同工资的
2022-07-06
你好,今天有题多,马上哈
2023-02-21
你好,可以按申报数据做账务处理,多交部分记录,其他应收款,申报退税后,根据单据冲应交税费个人所得税和其他应收款
2023-02-21
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