不是的,直接就写成你第二个框框里面的分录就可以了。你本身是借未分配利润贷存货,对不对?这个存货出售了,在个别报表里面转到了营业成本,所以说你在抵消的时候直接把贷方的存货换成营业成本就可以了。
老师,未实现内部销售损益抵消时,固定资产是借:未分配利润-年初,贷:固定资产-原价,存货的为什么是借:未分配利润-年初,贷:营业成本?为什么不是贷:存货?
老师,请问合并利润表,未实现内部销售利润的抵消,顺流交易,有未出售部分,分录借:营业收入(毛利总额)贷:营业成本和存货(毛利),这样理解对吗?
老师我圈出来的这笔分录,下年全部出售的时候分两笔分录写成这样吗?借:未分配利润年初 贷:存货,借:营业收入 贷:营业成本
老师,23年收到一笔政府补贴13万,借:银行13 贷:营业外收入13 24年发现这笔钱是奖励给个人的,24年分录 贷:营业外收入-13 贷:其他应付13 借:其他应付13 贷:银行13 出利润表的时候说营业外收入那栏有个-13不好看,让调分录贷:未分配利润-13 贷:营业外收入13,这样调完后导致没月出的利润表未分配利润不等于资产负债表里的未分配利润,这两者总是相差13万,请问我做的分录哪步做的有问题
老师我去年收入分录借应收账款5000贷主营业务收入5000借库存商品3000贷应付账款3000成本是主营业务成本3000贷库存商品3000今年2月我做了冲红分录借应收-5000贷主营业务收入-5000借库存-3000贷应付账款-3000成本分录是借主营业务成本-3000贷库存商品-3000没用利润分配未分配利润来做,4月份怎么调整用利润分配未分配利润来做,分录写下吧
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
你好,7月份的工资,8月份发,8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗,还是在8月份的工资扣
两个公司间(集团内部)的车辆过户需要什么手续?
我们是商贸公司,然后销售了酒出去,有部分用来赠送出去了,,我们是不是做销售费用,分录怎么做呢
7月个税交了37.83,现在要更正申报,更正之后是36.7,那我这个月就得交36.7吗?还是可以扣掉37.83
你好,老师,店面房租是个体户私户交款,对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
那么这个存货在今年没有出售呢?
没有出售的话,就是借年初未分配利润贷存货。
好的。谢谢您
不客气,祝你学习愉快。