你好,相互间互有欠款,是可以抵消的,分录是 借:应付账款,贷:应收账款
老师,公司与关联企业或非关联企业的交易,相互间互有欠款,能抵消吗?账务上呢?
老师,法人开两到三家公司,相互之间没有业务往来,企业所得税汇算清缴要填关联业务往来报告表吗?
老师我想咨询一下,关联企业合并财务报表怎么填啊?我们只有境内关联交易和非境内关联交易,里面的收入、费用这块怎么填。我是把被控股公司的12月份财务报表里面的数据全部搬过来填吗?
老师,税务内审检查 关联公司之间的关联交易 要检查和注意哪几个方面呢?关联公司都是国内的的中小型企业,体量不大,应该怎么入手呢?是不是公司的每笔关联交易都要在税务局备案呢?每笔合同都要由税局判断是不是公允吗?关联交易合同是不是要附在记账凭证后面呢?
老师,我们是子公司,去年母公司只是给我们投资了,但是母子公司相互之间没有发生业务,企业所得税汇算还用填关联业务申报表吗?
预付卡销售,可以开成米 面 油吗?
老师请问下劳务报酬发票是在5月份开的,现在能代扣代缴个人所得税吗
加工厂拉材料的运费发票为税务代开,那么个人不承担税费,企业承担了这部分应该怎么入账,计入什么科目
老师,这题为什么不享受不超10万免税政策
银行回单上,显示欠费补缴,怎么写分录,二级科目啥
老师,您好,我公司是一般纳税人,要准备注销,其他应付款的金额我调到实收资本里了,现在资产负债表就剩货币资金的金额和实收资本的金额,以及未分配利润的金额,注销会有什么分险么?
我们是一家劳务公司,给一家建筑公司开了一张50万的劳务发票,财政局把50万拨款到建筑公司名下的农民工专户,现在已经把50万元从专户全部发给了农民工。请问这种应该怎么做账呀
请教外贸公司申报出口退税,收到进项发票是7月开票,销项和报关单都是7月开,勾选进项发票是8月,9月初申报出口退税,在填写明细表这个步骤,年出口明细表的年月进项发票应该填写202508吗?
税局老师通知需要调账,这是什么原因呢?就是发了一张图片说的19年的成本发票有问题,是需要修改报表还有重新调账?
个税和企业所得税是几号申报
那是不是必须要先分开入费用类,再在往来科目做冲销,而不能直接入相差的金额?
你好,是的,是这样的
老师,那可以相互抵扣后再做银行转账吗?只转相差的金额?
你好,可以只转相差的金额
如果针对同一个公司的业务,能否只挂应收或应付,用过借贷方不同反应往来
你好,针对同一个公司的业务,可以只通过一个科目核算的